伟德BV网页版建始县三里乡2025年部门预算公开(|全高清录播视频|汇总)
当前位置ღ◈:首页政府信息公开法定主动公开内容财政资金财政预决算(新)建始县三里乡人民政府
建始县三里乡部门属县级财政一级预算单位ღ◈,现有行政编制36人ღ◈,事业编制30人ღ◈,社保代管退休人员55人ღ◈,遗属人员27人ღ◈,隐消人员1人ღ◈。主要职能ღ◈:
1ღ◈、制定和组织实施本辖区内经济ღ◈、科技和社会发展计划ღ◈,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案ღ◈,组织指导好各企业生产ღ◈,搞好商品流通ღ◈,协调好本乡与外地区的经济交流与合作ღ◈,抓好招商引资伟德BV网页版ღ◈,人才引进项目开发ღ◈,不断培育市场体系ღ◈,组织经济运行ღ◈,促进经济发展ღ◈。
2ღ◈、制定并组织实施本辖区村镇建设规划ღ◈,部署重点工程建设ღ◈,地方道路建设及公共设施ღ◈,水利设施的管理ღ◈,负责土地ღ◈、林木伟德BV网页版ღ◈、水等自然资源和生态环境的保护ღ◈,做好护林防火工作ღ◈。
3ღ◈、负责本行政区域内的民政ღ◈、计划生育ღ◈、文化教育ღ◈、卫生ღ◈、体育等社会公益事业的综合性工作ღ◈,维护一切经济单位和个人的正当经济权益ღ◈,取缔非法经济活动ღ◈,调解和处理民事纠纷ღ◈,打击刑事犯罪维护社会稳定ღ◈。
4ღ◈、按计划组织本级财政收入和地方税的征收ღ◈,完成国家财政计划ღ◈,不断培植税源ღ◈,管好财政资金ღ◈,增强财政实力ღ◈。
5ღ◈、抓好本辖区精神文明建设ღ◈,丰富群众文化生活ღ◈,提倡移风易俗ღ◈,反对封建迷信ღ◈,破除陈规陋习ღ◈,树立社会主义新风尚ღ◈。
1ღ◈、2025年建始县三里乡人民政府按照职责分工及工作需要ღ◈,机关5个内设机构ღ◈:三里乡党政综合办公室ღ◈、三里乡规划建设管理办公室ღ◈、三里乡经济发展办公室(加挂乡村振兴办公室ღ◈、统计办公室牌子)ღ◈、三里乡社会事务办公室(加挂民政办公室ღ◈、卫生和计划生育办公室)ღ◈、三里乡社会治安综合治理中心ღ◈。隶属三里乡党群服务中心(退役军人服务站)ღ◈、三里乡农业农村服务中心2个事业单位ღ◈,具有单独的法人证书ღ◈。
2ღ◈、建始县三里乡财政所有4个内设机构ღ◈:综合办公室ღ◈、财务办公室ღ◈、专管员办公室ღ◈、农民负担监督管理办公室
三里乡2025年收支总预算1684.86万元ღ◈,收入包括ღ◈:一般公共预算拨款收入1684.86万元ღ◈。支出包括(功能科目)ღ◈:一般公共服务支出1148.70万元ღ◈、社会保障和就业支出175.23万元ღ◈、卫生健康支出53.71万元ღ◈、农林水支出211.59万元ღ◈、住房保障支出95.63万元ღ◈。比上年增加了193.16万元ღ◈,主要原因是2024年7月新增加了2个预算单位ღ◈,共增加了在职人员15人ღ◈,退休人员2人ღ◈,这2个单位2025年的预算数是298.63万元ღ◈。
全年预算收入合计1684.86万元ღ◈。比上年增加了193.16万元ღ◈,主要原因是2024年7月新增加了2个预算单位ღ◈,共增加了在职人员15人ღ◈,退休人员2人ღ◈,这2个单位2025年的预算数是298.63万元ღ◈。
全年预算支出合计1684.86万元ღ◈。其中ღ◈:基本支出1528.68万元ღ◈,占比90.73%ღ◈;项目支出156.18万元ღ◈,占比9.27%ღ◈。
基本支出主要包括(功能分科目)ღ◈:一般公共服务支出(类)1098.37万元ღ◈,政府办公厅(室)及相关机构事务(款)866.06万元ღ◈,行政运行(项)754.26万元ღ◈、事业运行(项)111.79万元ღ◈,财政事务(款)事业运行(项)232.31万元ღ◈;社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)164.31万元ღ◈,其中行政单位离退休(项)8.92万元ღ◈、事业单位离退休(项)1.59万元ღ◈、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)102.54万元ღ◈、机关事业单位职业年金缴费支出(项)51.27万元ღ◈;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)32.12万元ღ◈,其中行政单位医疗(项)32.12万元ღ◈、事业单位医疗(项)21.59万元ღ◈;农林水支出(类)农业农村(款)116.66万元ღ◈,事业运行(项)116.66万元ღ◈;住房保障支出(类)住房改革支出(款)95.63万元ღ◈,住房公积金(项)95.63万元ღ◈。基本支出较上年增加182.24万元ღ◈,变化原因是2024年7月新增加了2个预算单位ღ◈,共增加了在职人员15人ღ◈,退休人员2人ღ◈,收支预算数相应随之增加ღ◈。
项目支出主要包括(功能分科目)ღ◈:一般公共服务支出(类)50.53万元ღ◈,人大事务(款)代表工作(项)5.60万元ღ◈;政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)18.93万元ღ◈,财政事务(款)其他财政事务支出(项)25.80万元ღ◈。社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)人力资源和社会保障管理事务支出(项)10.92万元ღ◈。农林水支出 (类)94.93万元ღ◈,巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出49.93万元ღ◈;农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)45.00万元ღ◈。项目支出较上年增加了10.92万元ღ◈,变化原因是2025年增加了1个“三支一扶”人员经费预算项目10.92万元ღ◈。
全年预算财政拨款收入经费拨款(补助)1684.86万元ღ◈,预算财政拨款支出1684.76万元ღ◈,主要用于以下方面ღ◈:一般公共服务支出1148.7万元ღ◈,占68.18%ღ◈;社会保障和就业支出175.23万元ღ◈,占10.40%ღ◈;卫生健康支出53.71元ღ◈,占3.19%ღ◈;农林水支出211.59元ღ◈,占12.56%ღ◈;住房保障支出95.63万元ღ◈,占5.67%ღ◈。预算总收支比上年增加193.16万元ღ◈,增加了12.95%ღ◈,主要原因是2024年7月新增加了2个预算单位ღ◈,共增加了在职人员15人ღ◈,退休人员2人ღ◈,收支预算数相应随之增加伟德BV网页版ღ◈。
三里乡2025年全年一般公共预算支出为1864.86万元 ღ◈,较上年增加12.95%ღ◈,主要原因是2024年7月新增加了2个预算单位ღ◈,共增加了在职人员15人ღ◈,退休人员2人ღ◈,收支预算数相应随之增加ღ◈。
一般公共服务支出1148.70万元ღ◈,占68.18%ღ◈;社会保障和就业支出175.23万元ღ◈,占10.40%ღ◈;卫生健康支出53.71元ღ◈,占3.19%ღ◈;农林水支出211.59元ღ◈,占12.56%ღ◈;住房保障支出95.63元ღ◈,占5.68%ღ◈。预算总收支比上年增加11.46%ღ◈,主要原因是2024年7月新增加了2个预算单位ღ◈,共增加了在职人员15人ღ◈,退休人员2人ღ◈,收支预算数相应随之增加ღ◈。
(1)2025年一般公共预算基本支出预算1528.68万元ღ◈,其中ღ◈:人员经费1308.98万元ღ◈,公用经费219.70万元ღ◈。基本支出较上年增加了182.24万元ღ◈,变化原因是2024年7月新增加了2个预算单位ღ◈,共增加了在职人员15人ღ◈,退休人员2人全高清录播视频ღ◈,收支预算数相应随之增加ღ◈。
(2)2025年一般公共预算项目支出预算156.18万元ღ◈,较上年增加了10.92万元全高清录播视频ღ◈,主要原因是2025年增加了1个“三支一扶”人员经费预算项目10.92万元ღ◈。
一般公共服务支出1148.70万元ღ◈,较上年增加了28.04万元伟德BV网页版ღ◈,增加2.50%ღ◈,主要原因是2024年7月新增加了2个预算单位ღ◈,共增加了在职人员15人ღ◈,退休人员2人ღ◈,收支预算数相应随之增加ღ◈。
社会保障和就业支出175.23万元ღ◈,较上年增加了26.93万元ღ◈,上升18.16%ღ◈,主要原因是新增加了2个预算单位ღ◈,共增加了在职人员15人ღ◈,退休人员2人ღ◈,收支预算数相应随之增加ღ◈。
卫生健康支出53.71万元ღ◈,较上年增加了8.39万元ღ◈,增加18.51%ღ◈,主要原因是新增加了2个预算单位ღ◈,共增加了在职人员15人ღ◈,退休人员2人ღ◈,收支预算数相应随之增加ღ◈。
农林水支出211.59万元ღ◈,较上年增加了116.66万元ღ◈,增加122.89%ღ◈,主要原因是新增加了1个预算单位ღ◈,共增加了在职人员7人ღ◈,退休人员1人ღ◈,收支预算数相应随之增加ღ◈。
住房保障支出95.63万元ღ◈,较上年增加了13.14万元ღ◈,增加15.93%ღ◈,主要原因是本年度增加了预算单位ღ◈,在职人员增加ღ◈,预算随之增加ღ◈。
全年一般公共预算基本支出为1528.68元ღ◈,其中ღ◈:人员经费1308.98万元ღ◈,主要包括基本工资ღ◈、津贴补贴ღ◈、奖金ღ◈、绩效工资ღ◈、机关事业单位基本养老保险缴费ღ◈、职业年金缴费ღ◈、其他社会保障缴费ღ◈、住房公积金ღ◈、医疗费ღ◈、退休费ღ◈、生活补助ღ◈。公用经费219.70万元ღ◈,主要包括办公费ღ◈、印刷费ღ◈、咨询费ღ◈、水费ღ◈、电费ღ◈、邮电费ღ◈、差旅费ღ◈、维修(护)费ღ◈、会议费ღ◈、公务接待费ღ◈、劳务费ღ◈、工会经费ღ◈、福利费ღ◈、公务用车运行维护费ღ◈、其他交通费用ღ◈、其他商品和服务支出ღ◈。
2025年“三公”经费预算数10.20万元ღ◈,全部为一般公共预算财政拨款ღ◈。其中ღ◈:因公出国(境)费0.00万元ღ◈,公务用车运行维护费9.50万元ღ◈,公务接待费0.70万元ღ◈。结合近三年“三公”经费支出情况分析ღ◈,2025年“三公”经费预算与上年相比减少了2.05万元ღ◈,主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求ღ◈,强化“三公”经费管理ღ◈,调减预算全高清录播视频ღ◈。
三里乡2025年度预算项目支出共有9个ღ◈,包括“三支一扶”人员经费10.92万元ღ◈,用于“三支一扶”人员基本工资及社保等ღ◈;代表工作经费5.60万元ღ◈,用于人大代表工作开支ღ◈;一般行政管理事务8.40万元ღ◈,用于严重精神障碍患者监护责任“以奖代补”工作经费ღ◈;建档立卡系统信息员劳务费支出5.00万元ღ◈,用于建档立卡系统信息员劳务费开支ღ◈;禁毒工作经费5.00万元ღ◈,用于禁毒工作经费支出ღ◈;农村环境保护45.00万元ღ◈,用于乡村环境治理经费支出ღ◈;三里乡隐消干部及其他人员工资0.53万元ღ◈,系隐消干部及其他人员2025年生活补助ღ◈;三里乡巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费49.93万元ღ◈,用于驻村工作人员工作补助ღ◈,乡村振兴工作租车费ღ◈、差旅费ღ◈、会务费ღ◈、宣传费ღ◈、印刷费等办公开支全高清录播视频ღ◈。
三里乡2025年机关运行经费安排219.70元ღ◈, 主要用于单位日常运行支出全高清录播视频ღ◈,较上年增加了21.08万元ღ◈,增加了10.61%ღ◈。2025年机关运行经费包括ღ◈:办公费47.02万元ღ◈、水费1.75万元ღ◈、电费17.79万元ღ◈、邮电费2.75万元ღ◈、差旅费8.88万元ღ◈、维修(护)费3.00万元ღ◈、租赁费2.00万元ღ◈、会议费1.50万元ღ◈、培训费0.20万元ღ◈、公务接待费0.70万元ღ◈、劳务费3.10万元ღ◈、委托业务费10.00万元ღ◈、工会经费10.15万元ღ◈、福利费22.32万元ღ◈、公务用车运行维护费9.50万元ღ◈、其他交通费用34.64万元ღ◈、其他商品和服务支出44.41万元ღ◈。
2025年“三公”经费预算数10.20万元ღ◈,全部为一般公共预算财政拨款ღ◈。其中ღ◈:因公出国(境)费0.00万元ღ◈,公务用车运行维护费9.50万元ღ◈,公务接待费0.70万元ღ◈。结合近三年“三公”经费支出情况分析ღ◈,2025年“三公”经费预算与上年相比减少了2.05万元ღ◈,主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求ღ◈,强化“三公”经费管理ღ◈,调减预算ღ◈。
2025年建始县三里乡政府采购预算总额4.19万元ღ◈,其中ღ◈:货物类政府采购预算4.19万元ღ◈,工程类政府采购预算0.00万元ღ◈,服务类政府采购预算0.00万元ღ◈。政府采购货物预算主要用于采购国产系统软件ღ◈、国产办公软件ღ◈、笔记本电脑ღ◈、台式电脑ღ◈、复印纸等办公设备ღ◈,用于日常办公ღ◈。
截至2024年底ღ◈,建始县三里乡保留3台应急车辆ღ◈,其中三里乡人民政府2辆ღ◈、农业农村服务中心1辆ღ◈,无单价50万元以上的通用设备ღ◈,无单价100万元以上专用设备ღ◈。2025年部门预算未安排购置车辆ღ◈。
2025年建始县三里乡人民政府编列的9个项目均实行绩效目标管理ღ◈,涉及一般公共预算当年拨款156.18万元ღ◈,所有项目均为延续性项目ღ◈。根据省ღ◈、州政府下达的工作要求ღ◈、结合单位的实际工作情况ღ◈,绩效目标设置如下ღ◈:
1.确保机关正常运转ღ◈,保障机关党建工作ღ◈、综治管理ღ◈、 文明创建ღ◈、老干工作顺利开展伟德BV网页版ღ◈,力求提升机关管理制度化ღ◈、科学化水平ღ◈;
2.服务经济社会发展ღ◈,加大财源配置ღ◈,做大做强州级投融资平台ღ◈,加大财政资金整合力度全高清录播视频ღ◈,提高财政资金使用效益ღ◈;
3ღ◈、“三公”经费ღ◈:纳入财政预决算管理的“三公”经费ღ◈,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费ღ◈、公务用车购置及运行费和公务接待费ღ◈。其中ღ◈,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费ღ◈、国外城市间交通费ღ◈、住宿费ღ◈、伙食费ღ◈、培训费ღ◈、公杂费等支出ღ◈;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)ღ◈、燃料费ღ◈、维修费ღ◈、过路过桥费ღ◈、保险费ღ◈、安全奖励费用等支出ღ◈;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出ღ◈。
4ღ◈、机关运行经费ღ◈:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金ღ◈,包括办公及印刷费全高清录播视频ღ◈、邮电费ღ◈、差旅费ღ◈、会议费ღ◈、福利费ღ◈、日常维修费ღ◈、专用材料及一般设备购置费ღ◈、办公用房水电费ღ◈、办公用房取暖费ღ◈、办公用房物业管理费ღ◈、公务用车运行维护费以及其他费用ღ◈。
6ღ◈、一般行政管理事务ღ◈:反映行政单位(包括实行公务员管理的单位)未单独设置项级科目的其他项目支出ღ◈。
7ღ◈、事业运行ღ◈:反映事业单位的基本支出ღ◈,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心ღ◈、医务室等附属事业单位ღ◈。
9ღ◈、信息化建设ღ◈:反映财政部门用于“金材工程”等信息化建设方面的支出ღ◈。“金材工程”即政府财政管理信息系统(简称GFMIS)ღ◈,是利用先进的信息技术ღ◈,支撑以预算编 制ღ◈、国库集中支付和宏观预测分析为核心应用的政府财政管理综合信息系统ღ◈,是财政系统信息化建设目标和规划的统称ღ◈。
10ღ◈、机关事业单位职业年金缴费支出ღ◈:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出ღ◈。
11ღ◈、机关事业单位基本养老保险缴费支出ღ◈:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出ღ◈。
12ღ◈、行政事业单位医疗ღ◈:指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费ღ◈。
13ღ◈、住房公积金ღ◈:指按照《住房公积金管理条例》的规定ღ◈,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金ღ◈。该项政策始于20世纪90年代中期ღ◈,在全国机关ღ◈、企事业单位在职职工中普遍实施伟德BV网页版ღ◈,缴存比例最低不低于5%ღ◈,最高不超过12%ღ◈,缴存基数为职工本人上年工资ღ◈。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资ღ◈、级别工资ღ◈、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资ღ◈、年终一次性奖金ღ◈、特殊岗位津贴ღ◈、艰苦边远地区津贴ღ◈,规范后发放的工作性津贴ღ◈、生活性补贴等ღ◈;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资ღ◈、薪级工资ღ◈、绩效工资ღ◈、艰苦边远地区津贴ღ◈、特殊岗位津贴等ღ◈。平面设计ღ◈,伟德ღ◈,印刷设备ღ◈,伟德国际官网登录入口ღ◈!伟德BV网页版ღ◈,